山东水设
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我院内部审计工作圆满结束

作者:财务科        发布时间:2014年07月25日

 

    今年二季度,根据我院职能管理部门2014年重点任务责任书要求,财务科制定工作措施,选择资质等级较高的会计事务所,对院属公司2013年度财务状况和收支情况实施了专项审计工作。
    本次审计历时较长,事务所根据《中国注册会计师审计准则》的规定,对两公司2013年度的财务会计资料及其他相关信息进行了严格的审计程序,提出了包括资产、往来款项、投资、项目管理等相关问题,并对所发现的问题出具有针对性的建议。财务科对审计发现的问题与建议给予重点关注,通过工作例会讨论账务处理依据,并向院领导汇报审计结果。同时重点追踪审计建议的处理程序,做到对发现的问题及时整改。截止目前,内部审计工作圆满结束。
    通过本次审计,加强我院所属公司的往来款项的管理,完善施工工程项目的事前事中事后的全面控制,进一步规范了账务处理,提高会计核算水平,加强了我院所属公司的财务管理,确保我院所属公司的经济效益。